GST Return Pending है तो GSTR-1 और 3B कैसे Clear करें?

GST return pending है तो GSTR-1, GSTR-3B, sales, purchase, ITC, late fee और payment details review करके सही filing sequence clear करें।

आज की जरूरी बात

Pending GST return clear करने से पहले filing sequence समझें

अगर GSTR-1 या GSTR-3B pending है, तो सिर्फ portal खोलकर return file करना हमेशा सही तरीका नहीं होता। पहले sales, purchase, ITC, cash ledger, late fee, tax payment और previous return status match करना चाहिए। गलत sequence में filing करने से mismatch, notice, ITC problem या extra payment बन सकता है।

Atax.in poster - GST Return Pending है तो GSTR-1 और 3B कैसे Clear करें?

GST return pending क्यों हो जाता है?

छोटे business में कई बार bills late मिलते हैं, accountant बदल जाता है, portal payment pending रहता है या sales/purchase records complete नहीं होते। Return pending रहते-रहते late fee और compliance pressure बढ़ता है। Calm तरीका यह है कि पूरा GST status एक जगह review किया जाए।

  • GSTR-1 filed है लेकिन 3B pending है
  • 3B filed है लेकिन GSTR-1 pending है
  • Sales और bank receipts match नहीं हैं
  • Purchase bills और 2B ITC clear नहीं है
  • Cash/credit ledger balance समझ नहीं आ रहा
  • Late fee या interest calculation pending है

Return clear करने से पहले checklist

1. Portal status देखें: कौन-कौन से months pending हैं, GSTR-1 और 3B दोनों का exact status note करें।

2. Sales data finalize करें: Invoice, credit note, debit note, e-way bill, UPI/POS receipts और bank deposits को sales register से match करें।

3. ITC review करें: Purchase bills, GSTR-2B, supplier filing status और blocked/ineligible ITC को अलग करें।

4. Tax, late fee और interest देखें: Cash ledger, credit ledger, challan और payable amount को filing से पहले calculate करें।

5. Filing sequence तय करें: Old months, amendment, NIL return, payment और current return का sequence case-wise decide करें।

एक practical example

मान लीजिए किसी trader की 3 months GSTR-3B pending है। GSTR-1 में sales already filed हैं, लेकिन purchase bills और 2B match नहीं हैं। ऐसे case में बिना ITC review 3B file करने से excess payment या wrong ITC claim हो सकता है। पहले month-wise sales, ITC और ledger position साफ करना जरूरी है।

Pending return ignore करने का practical risk

Return pending रहने से late fee बढ़ सकती है, e-way bill blocking, supplier/customer follow-up, GST notice, registration risk और loan/documentation issue बन सकता है। यह डराने वाली बात नहीं है; सही records और filing plan से pending compliance step-by-step clear की जा सकती है।

Atax office में कैसे help मिलती है?

Atax.in आपकी GST portal status, GSTR-1/3B pending months, sales register, purchase bills, 2B, ledgers, challans और late fee calculation review करके filing sequence clear कर सकता है। इससे return cleanup और future compliance दोनों व्यवस्थित होते हैं।

FAQ

Q1. कई months GST return pending हैं, पहले कौन सा file करें?

Usually old pending status और portal dependency देखकर sequence तय होता है। Sales, ITC और payment position review के बाद filing करें।

Q2. GSTR-1 pending है लेकिन 3B filed है तो?

Mismatch risk बन सकता है। Sales data और amendments check करके GSTR-1 filing/ correction path देखें।

Q3. ITC 2B से match नहीं है तो 3B file कर सकते हैं?

File करना case-wise possible हो सकता है, लेकिन eligible ITC review और mismatch risk समझना जरूरी है।

Q4. Atax कौन से records review करेगा?

GST portal status, GSTR-1/3B, sales register, purchase bills, 2B, cash/credit ledger, challans और bank records review किए जा सकते हैं।

Atax.in Help: GST return pending है तो Atax office में GSTR-1, GSTR-3B, ITC और payment status review कराकर filing sequence clear करें।
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